Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 198 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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1.722.223,21 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 27/01/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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744.756,40 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 27/01/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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3.479.809,94 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 27/01/2025
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
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28.715,68 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 27/01/2025
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 24/01/2025
ANTOELBE GOMES DE CARVALHO
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.900,40 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 24/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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340,07 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 24/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 24/01/2025.
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54.638,17 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 24/01/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 24/01/2025.
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18.212,72 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/01/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
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4.248,28 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 24/01/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
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438.151,03 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 24/01/2025
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
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53.350,32 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 24/01/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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23.089,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 24/01/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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34.789,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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197.067,20 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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1.109.078,50 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 24/01/2025
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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443.020,80 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 24/01/2025
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
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1.703.844,03 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 24/01/2025
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
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224.985,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 23/01/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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1.869.408,62 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 23/01/2025
Comendador Levy Gasparian Prev.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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330,51 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 23/01/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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374,14 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 23/01/2025
Previdencia Municipal de Silva Jardim
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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752,99 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 23/01/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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918,04 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 23/01/2025
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
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13.363,00 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 23/01/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
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551,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 23/01/2025
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
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297.181,82 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 23/01/2025
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
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190,04 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 23/01/2025
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
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190,04 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 23/01/2025
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
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133.383,96 |
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