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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 954 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 15:00:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 323 - DATA: 24/04/2025
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
256,38
EMPENHO: 324 - DATA: 24/04/2025
RC RAMOS COMERCIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
390,40
EMPENHO: 327 - DATA: 24/04/2025
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
55,68
EMPENHO: 329 - DATA: 24/04/2025
ANA C S COMERCIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
4.492,71
EMPENHO: 47 - DATA: 24/04/2025
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato 007/2024 de prorrogação de prazo do contrato de Prestação de serviço de Autorização Guarda-Chuva Cine Cultural, que permitir [...]
5.250,00
EMPENHO: 571 - DATA: 17/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da apresentação musical, "Tamara Tramell Peterson", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de [...]
60.000,00
EMPENHO: 561 - DATA: 16/04/2025
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
10.790,66
EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
989.251,04
EMPENHO: 563 - DATA: 16/04/2025
Ônix Serviços LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
1.916.096,63
EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
1.143.657,33
EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
60.000,00
EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
70.000,00
EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
14.399,34
EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
4.734,15
EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
2.595,54
EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
14.172,58
EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
7.250,50
EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
3.269,84
EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
5.442,26
EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
2.784,19
EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
167,56
EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
21.473,67
EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
51.590,95
EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
139.180,00
EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
8.938,98
EMPENHO: 559 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
208.558,16
EMPENHO: 560 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
674.094,16
EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de março/ 2025 [...]
77.044,02
EMPENHO: 46 - DATA: 15/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
24.633,80
EMPENHO: 99 - DATA: 15/04/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MARÇO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
10.957,82

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