| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Credor
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 139 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
 | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA FEV/25.
 | 80.744,98 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 155 MACABU E MACABU LTDA - EPP
 | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
 | 19.892,10 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 157 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
 | 10.612,86 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 145 PROMIX COMERCIAL LTDA
 | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
 | 301.417,90 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 2 AMPLA Energia e Serviço S.A.
 | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
 | 5.592,62 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 2 AMPLA Energia e Serviço S.A.
 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
 | 4.764,78 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 4 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
 | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
 | 741,80 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 7 J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada:  - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
 | 366.666,64 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 14 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
 | 86.056,00 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 7 DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
 | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
 | 13.462,28 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 13 DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
 | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
 | 93.673,02 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 14 DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
 | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
 | 11.229,16 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 19 MARCELO ROCHA DA SILVA
 | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, que servirá de Centro de F [...]
 | 4.544,88 |  | 
                                                                    
                                        | 25/02/2025 | EMPENHO: 3 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
 | 485,59 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 34 Diversos servidores da Fundação Cultural
 | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de  [...]
 | 7.209,88 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 46 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
 | 31.750,64 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 38 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
 | 19.334,23 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 39 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de  FEVEREIRO de 2025.
 | 2.775.506,09 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 40 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo  ao mês de FEVEREIRO de 2025.
 | 9.591,64 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 41 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo  ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
 | 12.984,95 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 42 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo  ao mês de FEVEREIRO de 2025.
 | 12.364,85 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 43 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas  IPREV-CA, alusivo  ao mês de FEVEREIRO de 2025.
 | 249.946,06 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 44 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
 | 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo  ao mês de FEVEREIRO de 2025.
 | 45.457,02 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 327 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
 | 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 24/02/2025.
 | 18.061,83 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 325 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
 | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
 | 356,61 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 326 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
 | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 24/02/2025.
 | 54.185,50 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 125 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
 | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 426/2025 - Referente a pagamento de multa à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Ministério da Economia, por entregas fora do prazo da Declaração de Débit [...]
 | 500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 19 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
 | 77.608,67 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 17 Samuel Barreto Neves
 | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
 | 5.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 24/02/2025 | EMPENHO: 24 Inss Instituto nacional de Seguridade Social
 | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
 | 7.647,10 |  |