Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 53
                                             
                                            Banco do Brasil S/A
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
                                         | 
                                         87,90 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 47
                                             
                                            C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de  [...]
                                         | 
                                         25.390,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 50
                                             
                                            KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
                                         | 
                                         124.452,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 58
                                             
                                            LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de [...]
                                         | 
                                         57.296,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 66
                                             
                                            KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
                                         | 
                                         97.414,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 5
                                             
                                            DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
                                         | 
                                        2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
                                         | 
                                         15.705,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 224
                                             
                                            Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
                                         | 
                                        2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO                                             
                                            Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
                                         | 
                                         19.409,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 62
                                             
                                            FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS                                             
                                            Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
                                         | 
                                         286.126,11 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 30/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 22
                                             
                                            Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
                                         | 
                                        0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU                                             
                                            Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
                                         | 
                                         37.191,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 48
                                             
                                            PRISCILA VAZ DE LIMA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
                                         | 
                                         850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 48
                                             
                                            PRISCILA VAZ DE LIMA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
                                         | 
                                         850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 223
                                             
                                            Carla Cristina Anselmi
                                         | 
                                        2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                                             
                                            Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
                                         | 
                                         3.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 20
                                             
                                            Diversos servidores da Fundação Cultural
                                         | 
                                        0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU                                             
                                            Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
                                         | 
                                         41.487,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 99
                                             
                                            Diversos Servidores da Sec. de Saúde
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025).
                                         | 
                                         32.037,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 98
                                             
                                            UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025).
                                         | 
                                         52.202,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 101
                                             
                                            UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE)  Competência (Janeiro/202 [...]
                                         | 
                                         3.947,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 97
                                             
                                            Inss Instituto nacional de Seguridade Social
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias  INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025).
                                         | 
                                         8.753,99 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 96
                                             
                                            Diversos Servidores da Sec. de Saúde
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025).
                                         | 
                                         738.778,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 100
                                             
                                            Diversos Servidores da Sec. de Saúde
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 372/2023  Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025
                                         | 
                                         76.054,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 221
                                             
                                            Caixa Econômica Federal
                                         | 
                                        2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             
                                            Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
                                         | 
                                         1.541,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 3
                                             
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                             
                                            Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         362,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 4
                                             
                                            ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                             
                                            Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         113,57 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 5
                                             
                                            AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                             
                                            Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         902,15 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 3
                                             
                                            AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         17.211,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 4
                                             
                                            ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             
                                            DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         847,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 29/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 70
                                             
                                            OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
                                         | 
                                        2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             
                                            Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                         7.566,08 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 69
                                             
                                            FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
                                         | 
                                         267.257,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 220
                                             
                                            UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
                                         | 
                                        2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                             
                                            Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
                                         | 
                                         478.750,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 95
                                             
                                            Inss Instituto nacional de Seguridade Social
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             
                                            Proc. Administrativo nº 327/2025  Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias  INSS dos servidores contratados do FMS/SMS  Competência (Janeiro/2025).
                                         | 
                                         498.148,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | 
                                        EMPENHO: 219
                                             
                                            Inss Instituto nacional de Seguridade Social
                                         | 
                                        2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
                                         | 
                                         5.648,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |