lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2014 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 15:00:48
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/04/2025 EMPENHO: 76
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
43.288,40
28/04/2025 EMPENHO: 118
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
143.311,00
28/04/2025 EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
34.246,64
28/04/2025 EMPENHO: 11
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
23.100,00
28/04/2025 EMPENHO: 12
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
25.666,67
28/04/2025 EMPENHO: 45
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
345.233,57
28/04/2025 EMPENHO: 45
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
1.090,83
28/04/2025 EMPENHO: 27
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU

Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
32.787,52
28/04/2025 EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
1.466,86
28/04/2025 EMPENHO: 54
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
17.928,73
28/04/2025 EMPENHO: 29
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
12.580,50
25/04/2025 EMPENHO: 34
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
0303 - SAAE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
34.377,60
25/04/2025 EMPENHO: 99
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Período de janeiro de 2025.
31.000,00
25/04/2025 EMPENHO: 19
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
93.961,12
25/04/2025 EMPENHO: 20
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
469,81
25/04/2025 EMPENHO: 222
28.686.582/0001-20
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
15.332,92
25/04/2025 EMPENHO: 423
53.094.350/0001-20
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
45.720,00
24/04/2025 EMPENHO: 10
07.523.555/0001-67
ENEL BRASIL S.A
0101 - IPREV-CA

Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
2.380,82
24/04/2025 EMPENHO: 64
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
82.741,67
24/04/2025 EMPENHO: 66
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
1.200.000,00
24/04/2025 EMPENHO: 67
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
800.000,00
24/04/2025 EMPENHO: 196
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ref. à Contratação EMERGENCIAL de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde (parcial), consoant [...]
1.701.844,73
24/04/2025 EMPENHO: 40
02.253.249/0001-34
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
46.007,39
24/04/2025 EMPENHO: 5
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviço [...]
47.117,50
24/04/2025 EMPENHO: 53
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0101 - IPREV-CA

Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
11.130,22
24/04/2025 EMPENHO: 13
17.839.055/0001-92
ESTRUTTOS LTDA
0101 - IPREV-CA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
929,90
24/04/2025 EMPENHO: 116
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
58.882,11
24/04/2025 EMPENHO: 7
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
9.132,64
24/04/2025 EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
2.068,43
24/04/2025 EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE

Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
8.557,96

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