Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 193
                                             
                                             33.629.787/0001-04 
                                            M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Registro de Preços: 003610/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis  [...]
                                         | 
                                        3.018,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 194
                                             
                                             22.544.882/0001-99 
                                            NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
                                         | 
                                        3.414,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 195
                                             
                                             44.177.758/0001-75 
                                            RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
                                         | 
                                        9.149,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 63
                                             
                                             19.685.911/0001-28 
                                            R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento  Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses).  Cabe [...]
                                         | 
                                        5.510,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 111
                                             
                                             41.347.974/0001-23 
                                            ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
                                         | 
                                        1.381,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 23
                                             
                                             32.690.668/0001-02 
                                            Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
                                         | 
                                        0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
                                         | 
                                        44.967,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 9
                                             
                                             42.310.775/0001-03 
                                            ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
                                         | 
                                        2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        3.336,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 147
                                             
                                             10.613.588/0002-93 
                                            COMERCIAL DESTAQUE LTDA
                                         | 
                                        2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
                                         | 
                                        5.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 14
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        2.913,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 15
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        3.195,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 46
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
                                         | 
                                        27.944,94 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 19
                                             
                                             03.405.084/0001-31 
                                            INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE  ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
                                         | 
                                        15.851,37 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 20
                                             
                                             03.405.084/0001-31 
                                            INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE  ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
                                         | 
                                        2.183,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 35
                                             
                                             073.XXX.XXX-58 
                                            MILA RIBEIRO AZEVEDO
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05  [...]
                                         | 
                                        4.445,86 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 18
                                             
                                             03.405.084/0001-31 
                                            INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE  ESTATUTARIOS  lotados na administração.
                                         | 
                                        14.113,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 66
                                             
                                             08.705.901/0001-90 
                                            KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                             
                                            
                                             
                                            Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
                                         | 
                                        445.189,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 20
                                             
                                             35.045.611/0001-30 
                                            OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
                                         | 
                                        0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
                                             
                                            
                                             
                                            Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
                                         | 
                                        6.617,78 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 17
                                             
                                             03.999.531/0001-28 
                                            Diversos servidores da Fundação Cultural
                                         | 
                                        0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        306.821,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 25
                                             
                                             33.050.071/0001-58 
                                            AMPLA Energia e Serviço S.A.
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
                                         | 
                                        86.349,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 26
                                             
                                             33.050.071/0001-58 
                                            AMPLA Energia e Serviço S.A.
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente à  prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
                                         | 
                                        95.260,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 16
                                             
                                             27.913.666/0001-97 
                                            PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada:  - Contratação de empresa especializada  [...]
                                         | 
                                        18.217,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 36
                                             
                                             42.310.775/0001-03 
                                            Águas do Rio 1 SPE S.A
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        2.681,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 50
                                             
                                             01.926.151/0001-38 
                                            Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
                                         | 
                                        5.236,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 174
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                             
                                            
                                             
                                            Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/03/2025 a 31/05/2025.
                                         | 
                                        92.209,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 8
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
                                         | 
                                        1.198,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 7
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
                                         | 
                                        238,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
                                         | 
                                        7.333,34 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 2
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
                                         | 
                                        20.169,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 2
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
                                         | 
                                        7.909,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/08/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                             30.419.220/0001-15 
                                            SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE  celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
                                         | 
                                        2.637,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |