Data Pagamento | 
                                        Identificação do empenho Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 3
                                             
                                             35.045.611/0001-30 
                                            OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
                                         | 
                                        1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
                                         | 
                                        6.102,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                             25.165.749/0001-10 
                                            NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e i [...]
                                         | 
                                        4.138,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 4
                                             
                                             42.310.775/0001-03 
                                            ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        553,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 5
                                             
                                             33.050.071/0001-58 
                                            AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        444,96 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 21
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo Municipal  [...]
                                         | 
                                        13.541,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 21
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo Municipal  [...]
                                         | 
                                        1.715,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 1
                                             
                                             25.165.749/0001-10 
                                            NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
                                         | 
                                        8.548,31 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 4
                                             
                                             42.310.775/0001-03 
                                            ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
                                         | 
                                        215,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 67
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal  [...]
                                         | 
                                        4.065,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 67
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal  [...]
                                         | 
                                        3.680,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 13
                                             
                                             33.079.886/0001-60 
                                            A C V COMERCIO SERVICO E  DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
                                         | 
                                        2.003,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 13
                                             
                                             33.079.886/0001-60 
                                            A C V COMERCIO SERVICO E  DISTRIBUIDORA LTDA
                                         | 
                                        0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
                                         | 
                                        -2.003,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 13
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE  celetistas lotados na administração.
                                         | 
                                        5.493,61 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 14
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE  celetistas lotados no Sistema de Água.
                                         | 
                                        12.244,74 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 15
                                             
                                             29.979.036/0001-40 
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE  celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
                                         | 
                                        1.714,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 16
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE  celetistas lotados no Sistema de Água.
                                         | 
                                        3.863,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 17
                                             
                                             00.360.305/0001-04 
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE  celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
                                         | 
                                        653,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 22
                                             
                                             00.394.460/0058-87 
                                            Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
                                         | 
                                        9.912,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 38
                                             
                                             13.781.452/0001-08 
                                            FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
                                         | 
                                        0303 - SAAE
                                             
                                            
                                             
                                            Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
                                         | 
                                        13.258,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 128
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
                                             
                                            
                                             
                                            Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
                                         | 
                                        9.114,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 104
                                             
                                             06.877.631/0002-50 
                                            DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
                                         | 
                                        2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
                                             
                                            
                                             
                                            Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
                                         | 
                                        120.013,01 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 07/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 92
                                             
                                             03.844.452/0001-48 
                                            KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
                                         | 
                                        2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            Referente a contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
                                         | 
                                        59.321,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 3
                                             
                                             41.467.064/0001-84 
                                            NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
                                         | 
                                        0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
                                             
                                            
                                             
                                            Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
                                         | 
                                        15.190,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 16
                                             
                                             08.540.992/0001-51 
                                            DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
                                         | 
                                        0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo ao contrato 011/2022 relativo a prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de tod [...]
                                         | 
                                        31.556,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 26
                                             
                                             07.834.090/0001-65 
                                            DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
                                         | 
                                        0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
                                         | 
                                        17.865,12 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 39
                                             
                                             05.340.639/0001-30 
                                            PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
                                         | 
                                        0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
                                         | 
                                        5.118,51 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 20
                                             
                                             12.313.056/0001-85 
                                            DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.  DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
                                         | 
                                        13.462,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 14
                                             
                                             12.313.056/0001-85 
                                            DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
                                         | 
                                        8.421,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 59
                                             
                                             12.313.056/0001-85 
                                            DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
                                         | 
                                        0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                             
                                            
                                             
                                            Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza  [...]
                                         | 
                                        93.673,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/07/2025 | 
                                        EMPENHO: 296
                                             
                                             01.909.121/0001-13 
                                            C. E.  da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
                                         | 
                                        2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
                                             
                                            
                                             
                                            Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
                                         | 
                                        40.710,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                         |