| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.059,00 |
|
| 04/07/2025 |
13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
2.003,80 |
|
| 04/07/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
2.003,80 |
|
| 04/07/2025 |
13
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. ( [...]
|
LIQUIDADO |
39.281,10 |
|
| 04/07/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
LIQUIDADO |
39.281,10 |
|
| 04/07/2025 |
128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
LIQUIDADO |
9.114,69 |
|
| 04/07/2025 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
|
| 04/07/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
|
| 04/07/2025 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 04/07/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 04/07/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
46.840,68 |
|
| 04/07/2025 |
104
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
|
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
|
LIQUIDADO |
120.013,01 |
|
| 04/07/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.909,71 |
|
| 03/07/2025 |
922
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
6.147,74 |
|
| 03/07/2025 |
922
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
6.147,74 |
|
| 03/07/2025 |
921
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
93.481,08 |
|
| 03/07/2025 |
921
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
93.481,08 |
|
| 03/07/2025 |
920
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
8.454,12 |
|
| 03/07/2025 |
920
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
8.454,12 |
|
| 03/07/2025 |
919
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
13.830,80 |
|
| 03/07/2025 |
919
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
13.830,80 |
|
| 03/07/2025 |
918
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
133.202,23 |
|
| 03/07/2025 |
917
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
8.112,89 |
|
| 03/07/2025 |
916
FACILITA DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
14.763,09 |
|
| 03/07/2025 |
915
E VIANA MACEDO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
4.455,50 |
|
| 03/07/2025 |
914
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
29.640,00 |
|
| 03/07/2025 |
914
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza e outros insumos, com o objetivo de atender as necessidades das Unidades Escolares.
|
EMPENHADO |
29.640,00 |
|
| 03/07/2025 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
10.996,27 |
|
| 03/07/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
PAGO |
10.996,27 |
|
| 03/07/2025 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
|
| 03/07/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
10.996,27 |
|
| 03/07/2025 |
622
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022, para a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitali [...]
|
EMPENHADO |
35.114,22 |
|
| 03/07/2025 |
622
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 do Pregão Eletrônico Nº 038/2022, para a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitali [...]
|
EMPENHADO |
35.114,22 |
|
| 03/07/2025 |
621
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.195/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada em Segu
ro Veicular (Inclusão de Veículo na Apólice 8000002290 Termo Aditivo ao Contrato nº
015/20 [...]
|
EMPENHADO |
353,59 |
|
| 03/07/2025 |
621
SEGUROS SURA S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.195/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada em Segu
ro Veicular (Inclusão de Veículo na Apólice 8000002290 Termo Aditivo ao Contrato nº
015/20 [...]
|
EMPENHADO |
353,59 |
|
| 03/07/2025 |
620
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
189.106,60 |
|
| 03/07/2025 |
620
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
189.106,60 |
|
| 03/07/2025 |
6
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 03/07/2025 |
6
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
|
PAGO |
4.062,18 |
|
| 03/07/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
|
| 03/07/2025 |
38
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
|
PAGO |
1.896,47 |
|
| 03/07/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
1.896,47 |
|
| 03/07/2025 |
33
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João.
|
PAGO |
86.056,00 |
|
| 03/07/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
|
PAGO |
86.056,00 |
|
| 03/07/2025 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
|
PAGO |
15.797,85 |
|
| 03/07/2025 |
32
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
15.797,85 |
|
| 03/07/2025 |
227
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
777.620,52 |
|
| 03/07/2025 |
227
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
PAGO |
777.620,52 |
|
| 03/07/2025 |
22
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
|
LIQUIDADO |
29.601,00 |
|
| 03/07/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
29.601,00 |
|
| 03/07/2025 |
209
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Matrícula: 11395, Diretor de Contabilidade/Membro do Conselho de Administração com destino ao Rio de J [...]
|
EMPENHADO |
1.680,40 |
|
| 03/07/2025 |
209
Rafael dos Ramos Cunha
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Matrícula: 11395, Diretor de Contabilidade/Membro do Conselho de Administração com destino ao Rio de J [...]
|
EMPENHADO |
1.680,40 |
|
| 03/07/2025 |
176
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada contratação de Empresa Especializada na produção e realização de cursos e palestras para fortalecer vínculos [...]
|
EMPENHADO |
19.480,00 |
|
| 03/07/2025 |
176
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada contratação de Empresa Especializada na produção e realização de cursos e palestras para fortalecer vínculos [...]
|
EMPENHADO |
19.480,00 |
|
| 03/07/2025 |
175
JESSICA TORRES GUIMARÃES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA ME.
|
EMPENHADO |
7.676,50 |
|
| 03/07/2025 |
175
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA ME.
|
EMPENHADO |
7.676,50 |
|
| 03/07/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
PAGO |
1.919,00 |
|
| 02/07/2025 |
913
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
EMPENHADO |
2.395.064,00 |
|
| 02/07/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
870,33 |
|
| 02/07/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
870,33 |
|