lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19345 registros

Dados atualizados em: 19/12/2025 - 15:02:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/06/2025 3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, dura [...]
LIQUIDADO 1.045,02
17/06/2025 3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
LIQUIDADO 1.045,02
17/06/2025 20
Francisco Luiz Castilho
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus [...]
PAGO 6.617,78
17/06/2025 20
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
PAGO 6.617,78
17/06/2025 2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
LIQUIDADO 7.236,30
17/06/2025 2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
LIQUIDADO 7.236,30
17/06/2025 192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
EMPENHADO 250,00
17/06/2025 192
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
EMPENHADO 250,00
17/06/2025 191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
EMPENHADO 450,00
17/06/2025 191
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
EMPENHADO 450,00
17/06/2025 191
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
EMPENHADO 450,00
17/06/2025 19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira
PAGO 76.978,87
17/06/2025 19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
PAGO 76.978,87
17/06/2025 14
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
PAGO 3.584,00
17/06/2025 14
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
PAGO 3.584,00
17/06/2025 12
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação das Atas de RP nº 19/2023, para a aquisição de gás de Cozinha
PAGO 6.300,00
17/06/2025 12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
PAGO 6.300,00
17/06/2025 106
CONTATO DIARIO LTDA
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
PAGO 70,00
17/06/2025 1
IMPRENSA NACIONAL
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
PAGO 76,93
16/06/2025 840
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
EMPENHADO 48.333,12
16/06/2025 84
Mariana Sarzedas Espindola
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/1 [...]
LIQUIDADO 3.784,30
16/06/2025 84
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
LIQUIDADO 3.784,30
16/06/2025 84
Mariana Sarzedas Espindola
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/1 [...]
LIQUIDADO 3.784,30
16/06/2025 84
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
LIQUIDADO 3.784,30
16/06/2025 839
Karen Louzada Pinto
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
EMPENHADO 1.646,97
16/06/2025 838
Karen Louzada Pinto
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
EMPENHADO 6.000,00
16/06/2025 837
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
EMPENHADO 9.329,77
16/06/2025 837
Celia Regina de Oliveira Silva
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
EMPENHADO 9.329,77
16/06/2025 836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
EMPENHADO 7.684,95
16/06/2025 836
Alcinete Ferreira da Silva Souza
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
EMPENHADO 7.684,95
16/06/2025 835
Zenobio Rodrigues dos Santos
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
EMPENHADO 8.296,16
16/06/2025 834
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
EMPENHADO 10.005,32
16/06/2025 833
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
EMPENHADO 73.623,30
16/06/2025 832
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
EMPENHADO 53.121,16
16/06/2025 831
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
EMPENHADO 109.980,00
16/06/2025 830
RAMON DIAS GIDALTE
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
EMPENHADO 2.660,49
16/06/2025 829
RAMON DIAS GIDALTE
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
EMPENHADO 4.900,00
16/06/2025 828
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 529.260,38
16/06/2025 827
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 303.739,39
16/06/2025 827
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 303.739,39
16/06/2025 826
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 64.348,81
16/06/2025 825
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 101.148,81
16/06/2025 824
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 27.107,88
16/06/2025 823
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
EMPENHADO 160.000,00
16/06/2025 82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
LIQUIDADO 19.862,31
16/06/2025 82
TRM SOLUCOES EIRELI
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, [...]
LIQUIDADO 19.862,31
16/06/2025 6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 218,00
16/06/2025 6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
LIQUIDADO 218,00
16/06/2025 560
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.07.2025 a 14.09.2025 (referent [...]
EMPENHADO 161.040,00
16/06/2025 560
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.07.2025 a 14.09.2025 (referent [...]
EMPENHADO 161.040,00
16/06/2025 559
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.06.2025 a 14.07.2025 (referent [...]
EMPENHADO 82.960,00
16/06/2025 559
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.06.2025 a 14.07.2025 (referent [...]
EMPENHADO 82.960,00
16/06/2025 558
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 – Ref. ao Contrato de Rateio nº 3 – Aquisição de gerador para o HEMOLAGOS.
EMPENHADO 6.600,00
16/06/2025 558
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 – Ref. ao Contrato de Rateio nº 3 – Aquisição de gerador para o HEMOLAGOS.
EMPENHADO 6.600,00
16/06/2025 557
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 – Ref. ao Contrato de Rateio nº 2 - Gestão da CRUR – SAMU – Exercício 2025
EMPENHADO 147.616,20
16/06/2025 557
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 – Ref. ao Contrato de Rateio nº 2 - Gestão da CRUR – SAMU – Exercício 2025
EMPENHADO 147.616,20
16/06/2025 556
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 - Contrato de Rateio nº 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA, referente à Operacionalização do CISBALI - Exercício 2025
EMPENHADO 66.000,00
16/06/2025 556
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 - Contrato de Rateio nº 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA, referente à Operacionalização do CISBALI - Exercício 2025
EMPENHADO 66.000,00
16/06/2025 555
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de maio/2025.
EMPENHADO 90.941,27
16/06/2025 555
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de maio/2025.
EMPENHADO 90.941,27

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