| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, dura [...]
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LIQUIDADO |
1.045,02 |
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| 17/06/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
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LIQUIDADO |
1.045,02 |
|
| 17/06/2025 |
20
Francisco Luiz Castilho
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus [...]
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PAGO |
6.617,78 |
|
| 17/06/2025 |
20
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
|
PAGO |
6.617,78 |
|
| 17/06/2025 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
|
LIQUIDADO |
7.236,30 |
|
| 17/06/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
7.236,30 |
|
| 17/06/2025 |
192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/06/2025 |
192
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/06/2025 |
191
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/06/2025 |
191
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/06/2025 |
191
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/06/2025 |
19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira
|
PAGO |
76.978,87 |
|
| 17/06/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
76.978,87 |
|
| 17/06/2025 |
14
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 17/06/2025 |
14
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
3.584,00 |
|
| 17/06/2025 |
12
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação das Atas de RP nº 19/2023, para a aquisição de gás de Cozinha
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 17/06/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 17/06/2025 |
106
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 17/06/2025 |
1
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
76,93 |
|
| 16/06/2025 |
840
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
EMPENHADO |
48.333,12 |
|
| 16/06/2025 |
84
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 16/06/2025 |
84
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 16/06/2025 |
84
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 16/06/2025 |
84
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas, para atender as demandas da FMAS pelo pe [...]
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 16/06/2025 |
839
Karen Louzada Pinto
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
1.646,97 |
|
| 16/06/2025 |
838
Karen Louzada Pinto
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
837
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
|
EMPENHADO |
9.329,77 |
|
| 16/06/2025 |
837
Celia Regina de Oliveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
|
EMPENHADO |
9.329,77 |
|
| 16/06/2025 |
836
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
|
EMPENHADO |
7.684,95 |
|
| 16/06/2025 |
836
Alcinete Ferreira da Silva Souza
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
|
EMPENHADO |
7.684,95 |
|
| 16/06/2025 |
835
Zenobio Rodrigues dos Santos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC)
|
EMPENHADO |
8.296,16 |
|
| 16/06/2025 |
834
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
10.005,32 |
|
| 16/06/2025 |
833
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
|
EMPENHADO |
73.623,30 |
|
| 16/06/2025 |
832
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
|
EMPENHADO |
53.121,16 |
|
| 16/06/2025 |
831
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de fraldas descartáveis e outros materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades das Creches, Pré-escolas e Educação Especial.
|
EMPENHADO |
109.980,00 |
|
| 16/06/2025 |
830
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com o Ministro Jader Filho, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
2.660,49 |
|
| 16/06/2025 |
829
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 16/06/2025 |
828
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
529.260,38 |
|
| 16/06/2025 |
827
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
303.739,39 |
|
| 16/06/2025 |
827
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
303.739,39 |
|
| 16/06/2025 |
826
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
64.348,81 |
|
| 16/06/2025 |
825
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
101.148,81 |
|
| 16/06/2025 |
824
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
27.107,88 |
|
| 16/06/2025 |
823
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
19.862,31 |
|
| 16/06/2025 |
82
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, [...]
|
LIQUIDADO |
19.862,31 |
|
| 16/06/2025 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 16/06/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 16/06/2025 |
560
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.07.2025 a 14.09.2025 (referent [...]
|
EMPENHADO |
161.040,00 |
|
| 16/06/2025 |
560
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.07.2025 a 14.09.2025 (referent [...]
|
EMPENHADO |
161.040,00 |
|
| 16/06/2025 |
559
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.06.2025 a 14.07.2025 (referent [...]
|
EMPENHADO |
82.960,00 |
|
| 16/06/2025 |
559
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Ref. à a locação de ônibus, para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15.06.2025 a 14.07.2025 (referent [...]
|
EMPENHADO |
82.960,00 |
|
| 16/06/2025 |
558
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 3 Aquisição de gerador para o HEMOLAGOS.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 16/06/2025 |
558
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 3 Aquisição de gerador para o HEMOLAGOS.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 16/06/2025 |
557
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 2 - Gestão da CRUR SAMU Exercício 2025
|
EMPENHADO |
147.616,20 |
|
| 16/06/2025 |
557
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 Ref. ao Contrato de Rateio nº 2 - Gestão da CRUR SAMU Exercício 2025
|
EMPENHADO |
147.616,20 |
|
| 16/06/2025 |
556
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 - Contrato de Rateio nº 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA, referente à Operacionalização do CISBALI - Exercício 2025
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
556
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.464/2025 - Contrato de Rateio nº 1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA LITORÂNEA, referente à Operacionalização do CISBALI - Exercício 2025
|
EMPENHADO |
66.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
555
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de maio/2025.
|
EMPENHADO |
90.941,27 |
|
| 16/06/2025 |
555
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de maio/2025.
|
EMPENHADO |
90.941,27 |
|