| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
6
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
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LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
73.827,49 |
|
| 28/03/2025 |
502
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 28/03/2025 |
501
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
|
| 28/03/2025 |
500
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 01/01/2025 à 1 [...]
|
EMPENHADO |
297.523,18 |
|
| 28/03/2025 |
499
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
499
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 28/03/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
133.705,58 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
PAGO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
JUMEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
LIQUIDADO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
JUMEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
498
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 28/03/2025.
|
EMPENHADO |
17.144,31 |
|
| 28/03/2025 |
497
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
497
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência Maio/2025.
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
497
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
496
A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
496
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
496
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
2.495,00 |
|
| 28/03/2025 |
495
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência Maio/2025.
|
LIQUIDADO |
50.788,68 |
|
| 28/03/2025 |
495
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Edson Abreu de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 521/2023, com lotação na Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
50.788,68 |
|
| 28/03/2025 |
495
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Edson Abreu de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 521/2023, com lotação na Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
50.788,68 |
|
| 28/03/2025 |
494
JUMEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
3.169,95 |
|
| 28/03/2025 |
494
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
LIQUIDADO |
3.169,95 |
|
| 28/03/2025 |
494
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
EMPENHADO |
3.169,95 |
|
| 28/03/2025 |
493
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência Maio/2025.
|
LIQUIDADO |
536.838,50 |
|
| 28/03/2025 |
493
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
LIQUIDADO |
536.838,50 |
|
| 28/03/2025 |
493
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
EMPENHADO |
536.838,50 |
|
| 28/03/2025 |
492
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de pó de café para atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
44.964,00 |
|
| 28/03/2025 |
491
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de açúcar para atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
|
EMPENHADO |
7.290,00 |
|
| 28/03/2025 |
490
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência Maio/2025.
|
LIQUIDADO |
10.852,63 |
|
| 28/03/2025 |
490
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
LIQUIDADO |
10.852,63 |
|
| 28/03/2025 |
490
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
10.852,63 |
|
| 28/03/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
43
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada (tipo marmitex), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Dese [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 28/03/2025 |
402
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,10 |
|
| 28/03/2025 |
402
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,10 |
|
| 28/03/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.508,10 |
|
| 28/03/2025 |
396
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 28/03/2025 |
396
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 28/03/2025 |
396
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
|
PAGO |
111.111,11 |
|
| 28/03/2025 |
395
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
|
PAGO |
170.042,84 |
|
| 28/03/2025 |
395
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
170.042,84 |
|
| 28/03/2025 |
395
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
170.042,84 |
|
| 28/03/2025 |
390
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
23.148,40 |
|
| 28/03/2025 |
390
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
|
PAGO |
23.148,40 |
|
| 28/03/2025 |
390
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
PAGO |
23.148,40 |
|