lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 26/01/2026 - 15:02:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/03/2025 31
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
PAGO 94,65
26/03/2025 31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
PAGO 94,65
26/03/2025 31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
PAGO 94,65
26/03/2025 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
PAGO 94,65
26/03/2025 31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
PAGO 94,65
26/03/2025 31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
PAGO 94,65
26/03/2025 31
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM - SAAE-2025
PAGO 94,65
26/03/2025 31
Solange Vieira dos Santos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
PAGO 94,65
26/03/2025 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
PAGO 94,65
26/03/2025 31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
PAGO 94,65
26/03/2025 31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
Solange Vieira dos Santos
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM - SAAE-2025
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
LIQUIDADO 94,65
26/03/2025 308
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 6.469,20
26/03/2025 308
ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 6.469,20
26/03/2025 308
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014 (DIFERENÇA) EMP 289
PAGO 6.469,20
26/03/2025 308
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
PAGO 6.469,20
26/03/2025 304
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 27.702,00
26/03/2025 304
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento SAAE, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
PAGO 27.702,00
26/03/2025 304
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
PAGO 27.702,00
26/03/2025 304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 27.702,00
26/03/2025 303
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção predial para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas rel [...]
PAGO 89.199,90
26/03/2025 303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 89.199,90
26/03/2025 303
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 89.199,90
26/03/2025 303
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
PAGO 89.199,90
26/03/2025 302
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 16.578,00
26/03/2025 302
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 16.578,00
26/03/2025 302
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, natinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
PAGO 16.578,00
26/03/2025 302
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
PAGO 16.578,00
26/03/2025 301
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
PAGO 3.801,60
26/03/2025 301
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 3.801,60
26/03/2025 301
E VIANA MACEDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
PAGO 3.801,60
26/03/2025 301
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 3.801,60
26/03/2025 300
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
PAGO 20.736,00
26/03/2025 300
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
PAGO 20.736,00
26/03/2025 300
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
PAGO 20.736,00
26/03/2025 300
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, matrícula 009, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, [...]
PAGO 20.736,00
26/03/2025 30
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 – Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintin o Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
AMMER SERVICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
PAGO 6.720,72
26/03/2025 30
AMMER SERVICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
LIQUIDADO 6.720,72
26/03/2025 30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
LIQUIDADO 6.720,72
26/03/2025 30
LUCAS JORGE DA SILVA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
LIQUIDADO 6.720,72
26/03/2025 30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 – Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintin o Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa [...]
LIQUIDADO 6.720,72
26/03/2025 30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
LIQUIDADO 6.720,72
26/03/2025 30
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
LIQUIDADO 6.720,72

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