lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 25/01/2026 - 15:02:07
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/03/2025 413
Salvador Mastra
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado a Rua Mário Costa nº 238 - Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o posto do Detran de Casimiro de Abreu, meses de janeiro e fevereir [...]
EMPENHADO 2.137,86
18/03/2025 412
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
EMPENHADO 1.186,99
18/03/2025 411
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
EMPENHADO 144.999,36
18/03/2025 410
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PRAÇA DO LOTEAMENTO CIDADE PRAIANA DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 125,40
18/03/2025 410
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Ref. gestão e fornecimento de combustíveis para a frota do IPREV.
PAGO 125,40
18/03/2025 410
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Ref. gestão e fornecimento de combustíveis para a frota do IPREV.
PAGO 125,40
18/03/2025 410
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338351/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Form [...]
PAGO 125,40
18/03/2025 410
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Ref. gestão e fornecimento de combustíveis para a frota do IPREV.
PAGO 125,40
18/03/2025 410
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Ref. gestão e fornecimento de combustíveis para a frota do IPREV.
PAGO 125,40
18/03/2025 409
Josué Cardoso da Mota
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
PAGO 225,29
18/03/2025 409
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338351/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Form [...]
PAGO 225,29
18/03/2025 409
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio [...]
PAGO 225,29
18/03/2025 4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/01/2025 a 28/02/2025.
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimir [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE – celetistas e estatutários, lotados [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
OI S.A.
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2098 - Mod. Formatada: 2098 - Contratação de empresa especiali [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural LIVRO LABIRINTOS DA MINH'ALMA, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - INCIANTE. cont [...]
PAGO 1.886,38
18/03/2025 4
Banco do Brasil S/A
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMPI, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
PAGO 1.886,38
18/03/2025 26
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
EMPENHADO 950,19
18/03/2025 25
Cleide Alves da Silva
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
EMPENHADO 950,19
18/03/2025 22
ARIANA PEREIRA FARIA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
TRM SOLUCOES LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a liberação de recurso no regime de adiantamento relativo a passagens e despesas com locomoção
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
Francisco Luiz Castilho
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 22
RAFAEL MEDEIROS FONTAINHA
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural MOSTRA DE ARTES"SEU CICI , na linguagem ARTES URBANAS, conforme processo administrativo nº 1. [...]
LIQUIDADO 100.735,00
18/03/2025 156
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
PAGO 140.400,95
18/03/2025 156
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos Cunha, 11395, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
PAGO 140.400,95
18/03/2025 156
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ambulatório Adilson Pereira) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 140.400,95
18/03/2025 156
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 140.400,95
18/03/2025 156
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos Cunha, 11395, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
LIQUIDADO 140.400,95
18/03/2025 156
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ambulatório Adilson Pereira) - Competência fevereiro/2025.
LIQUIDADO 140.400,95
18/03/2025 156
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
LIQUIDADO 140.400,95
18/03/2025 156
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
LIQUIDADO 140.400,95
18/03/2025 154
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
LIQUIDADO 2.054,80
18/03/2025 154
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo/membro do do Conselho de Administração, Portaria 112/2021, com destino a [...]
LIQUIDADO 2.054,80
18/03/2025 154
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência fevereiro/2025.
LIQUIDADO 2.054,80
18/03/2025 154
LM SUPRIMENTOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
LIQUIDADO 2.054,80
18/03/2025 118
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
LIQUIDADO 112.997,40
18/03/2025 118
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
LIQUIDADO 112.997,40
18/03/2025 118
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
LIQUIDADO 112.997,40
18/03/2025 118
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
LIQUIDADO 112.997,40
18/03/2025 118
Patrícia Proença Schelles
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o objeti [...]
LIQUIDADO 112.997,40
18/03/2025 117
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 50.996,00
18/03/2025 117
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
PAGO 50.996,00
18/03/2025 117
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002827/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisiçã [...]
PAGO 50.996,00
18/03/2025 117
Assucena Machado Nascimento
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o o [...]
PAGO 50.996,00
18/03/2025 117
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. CONVENIO CRAS FEDER [...]
PAGO 50.996,00
18/03/2025 117
Assucena Machado Nascimento
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o o [...]
LIQUIDADO 50.996,00

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