lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 24/01/2026 - 15:02:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/02/2025 157
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Mental) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 81.255,73
26/02/2025 157
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços soc [...]
PAGO 81.255,73
26/02/2025 157
32.687.466 CARLOS ALBERTO VIEIRA DE ANDRADE
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - e Aquisição de gêneros alimentício [...]
PAGO 81.255,73
26/02/2025 156
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 55.103,19
26/02/2025 156
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ambulatório Adilson Pereira) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 55.103,19
26/02/2025 156
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos Cunha, 11395, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
PAGO 55.103,19
26/02/2025 156
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
PAGO 55.103,19
26/02/2025 155
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
PAGO 19.892,10
26/02/2025 155
Eliézer dos Santos de Azevedo
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
PAGO 19.892,10
26/02/2025 155
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) Competência fevereiro/2025.
PAGO 19.892,10
26/02/2025 155
MACABU E MACABU LTDA - EPP
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 19.892,10
26/02/2025 155
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
PAGO 66.593,16
26/02/2025 155
Eliézer dos Santos de Azevedo
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
PAGO 66.593,16
26/02/2025 155
MACABU E MACABU LTDA - EPP
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 66.593,16
26/02/2025 155
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) Competência fevereiro/2025.
PAGO 66.593,16
26/02/2025 154
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
PAGO 42.053,53
26/02/2025 154
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo/membro do do Conselho de Administração, Portaria 112/2021, com destino a [...]
PAGO 42.053,53
26/02/2025 154
LM SUPRIMENTOS LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 42.053,53
26/02/2025 154
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 42.053,53
26/02/2025 153
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 13.169,80
26/02/2025 153
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência fevereiro/2025
PAGO 13.169,80
26/02/2025 153
Joel Magalhães Junior
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
PAGO 13.169,80
26/02/2025 153
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
PAGO 13.169,80
26/02/2025 152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal com a finalidade de acolher e garantir proteção integral, bem como assegurar que [...]
PAGO 88.112,69
26/02/2025 152
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
PAGO 88.112,69
26/02/2025 152
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 88.112,69
26/02/2025 152
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 88.112,69
26/02/2025 151
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
PAGO 295.000,00
26/02/2025 151
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 295.000,00
26/02/2025 151
Leandro Alves Honorato
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
PAGO 295.000,00
26/02/2025 151
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA ME.
PAGO 295.000,00
26/02/2025 150
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 219.322,47
26/02/2025 150
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
PAGO 219.322,47
26/02/2025 150
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 2-3 e [...]
PAGO 219.322,47
26/02/2025 150
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, para promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar [...]
PAGO 219.322,47
26/02/2025 15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo Aditivo nº 022/2019 da Contratação de Empresa Especializada em realização Fornecimento Interconexão, visando atenderem a esta Fundação [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE – celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
LUIZ FILIPE AGUIAR DUNHAM
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES URBANAS/CIRCO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamam [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Referente à [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 420,00
26/02/2025 15
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 15
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
PAGO 420,00
26/02/2025 15
CVS SUPRIMENTOS LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
PAGO 420,00
26/02/2025 149
Prefeitura Municipal de Macaé
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
PAGO 68.303,24
26/02/2025 149
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da saúde) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 68.303,24
26/02/2025 149
VERA BEZERRA CAMPOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
PAGO 68.303,24
26/02/2025 149
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os i [...]
PAGO 68.303,24
26/02/2025 148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, HORTIFRUTI com o objetivo de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de Projetos e P [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti)- Competência fevereiro/2025
PAGO 75.045,33
26/02/2025 148
Prefeitura Municipal de Macaé
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
PAGO 75.045,33
26/02/2025 147
FACILITA TELECOM LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
PAGO 100.000,00
26/02/2025 147
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos , Diretora de Controle Interno, matricula nº 21221, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio d [...]
PAGO 100.000,00
26/02/2025 147
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência fevereiro/2025.
PAGO 100.000,00

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