| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
33
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal [...]
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LIQUIDADO |
7.710,00 |
|
| 18/02/2025 |
33
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada para aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social conforme condições, quantidades e exigências estabeleci [...]
|
LIQUIDADO |
7.710,00 |
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| 18/02/2025 |
33
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, [...]
|
EMPENHADO |
66.348,50 |
|
| 18/02/2025 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
referente a Locação do
imóvel situado à Rua Armindo Júlio Mozer, 118
(remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro: Sociedade
Fluminense Chácara Casimiro de Abreu/RJ (TÉR [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquiban [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 18/02/2025 |
32
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquiban [...]
|
EMPENHADO |
3.524,84 |
|
| 18/02/2025 |
312
KESSIA LARISSA ROCHA DE OLIVEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Kessia Larissa Rocha de Oliveira, Matrícula: 15.629, Cargo/Função: Advogad [...]
|
LIQUIDADO |
121,12 |
|
| 18/02/2025 |
312
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
121,12 |
|
| 18/02/2025 |
312
CREATIVE LICITACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
121,12 |
|
| 18/02/2025 |
312
Magno Guimaraes Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
121,12 |
|
| 18/02/2025 |
312
Magno Guimaraes Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
121,12 |
|
| 18/02/2025 |
311
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
11.402,40 |
|
| 18/02/2025 |
310
CONCEPT WORK LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação d [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 18/02/2025 |
309
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 18/02/2025 |
309
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 18/02/2025 |
309
ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 18/02/2025 |
309
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 18/02/2025 |
309
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
|
| 18/02/2025 |
29
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 03/2023, contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados desta Fundação C [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
SULIVAN MEDINA DE OLIVEIRA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 04, inciso I e V, a ser entregue sob a respo [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
LUTHOR COMERCIO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Materiais permanentes, Bebedouros, Beliches, Carrinho de mão, Escada, Fogões, Fragmentadora de papel, Furadeira, Geladeiras, Guarda-roupas, Jogos de Cadeira, Lavadora [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
29
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Locação do imóvel, situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - (Casa 02 pavimento superior) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ, que tem po [...]
|
LIQUIDADO |
9.094,02 |
|
| 18/02/2025 |
288
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
PAGO |
11.352,47 |
|
| 18/02/2025 |
288
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
PAGO |
11.352,47 |
|
| 18/02/2025 |
288
ANA C S COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
11.352,47 |
|
| 18/02/2025 |
288
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
|
PAGO |
11.352,47 |
|
| 18/02/2025 |
287
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
|
PAGO |
16.258,70 |
|
| 18/02/2025 |
287
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
PAGO |
16.258,70 |
|
| 18/02/2025 |
287
A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
16.258,70 |
|
| 18/02/2025 |
287
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
|
PAGO |
16.258,70 |
|
| 18/02/2025 |
286
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de [...]
|
PAGO |
38.834,94 |
|
| 18/02/2025 |
286
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
38.834,94 |
|
| 18/02/2025 |
286
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
|
PAGO |
38.834,94 |
|
| 18/02/2025 |
286
Joana Dark Gomes
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.461/2025 Ref. à prestação de serviços pela Srª Joana Darck, junto ao Fundo Municipal de Saúde (ESF Lecir Pacheco - Professor Souza), consoante planilha con [...]
|
PAGO |
38.834,94 |
|
| 18/02/2025 |
285
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
|
PAGO |
12.231,85 |
|
| 18/02/2025 |
285
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade d [...]
|
PAGO |
12.231,85 |
|
| 18/02/2025 |
285
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Abril/2025)
|
PAGO |
12.231,85 |
|
| 18/02/2025 |
285
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
PAGO |
12.231,85 |
|
| 18/02/2025 |
282
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
|
PAGO |
12.554,62 |
|
| 18/02/2025 |
282
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
PAGO |
12.554,62 |
|
| 18/02/2025 |
282
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
12.554,62 |
|
| 18/02/2025 |
282
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
|
PAGO |
12.554,62 |
|
| 18/02/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
PAGO |
2.805,00 |
|
| 18/02/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à 04/10/2025. (O valor de R$ 1 [...]
|
PAGO |
2.805,00 |
|
| 18/02/2025 |
28
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a empenho complementar conforme despacho 75, processo administrativo nº 3.346/2024.
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 18/02/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
2.805,00 |
|