lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 62273 registros

Dados atualizados em: 23/01/2026 - 15:02:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/02/2025 267
Gecé Ximenes Júnior
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
PAGO 311,87
10/02/2025 267
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência Abril/2025.
PAGO 311,87
10/02/2025 267
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
PAGO 311,87
10/02/2025 266
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
PAGO 51,21
10/02/2025 266
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
PAGO 51,21
10/02/2025 266
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
PAGO 51,21
10/02/2025 266
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
PAGO 51,21
10/02/2025 221
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
PAGO 1.541,58
10/02/2025 221
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
PAGO 1.541,58
10/02/2025 221
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE) - Competência Março/2025.
PAGO 1.541,58
10/02/2025 221
Caixa Econômica Federal
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
PAGO 1.541,58
10/02/2025 219
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
PAGO 5.648,49
10/02/2025 219
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08-09 de julho, 15-16 de julho de agosto de 2025, tend [...]
PAGO 5.648,49
10/02/2025 219
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 5.648,49
10/02/2025 219
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência Março/2025.
PAGO 5.648,49
10/02/2025 218
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Março/2025.
PAGO 721,62
10/02/2025 218
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
PAGO 721,62
10/02/2025 218
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 721,62
10/02/2025 218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 721,62
10/02/2025 217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 139.191,36
10/02/2025 217
MACABU E MACABU LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
PAGO 139.191,36
10/02/2025 217
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 139.191,36
10/02/2025 217
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. SANITÁRIA) - Competência Março/2025.
PAGO 139.191,36
10/02/2025 216
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 65.877,98
10/02/2025 216
MONALISA SANTIAGO SILVA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
PAGO 65.877,98
10/02/2025 216
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência Março/2025.
PAGO 65.877,98
10/02/2025 216
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 65.877,98
10/02/2025 215
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência Março/2025.
PAGO 39.518,49
10/02/2025 215
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 39.518,49
10/02/2025 215
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço, CPF: 114558507-80. PERIODO DE NOV [...]
PAGO 39.518,49
10/02/2025 215
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 39.518,49
10/02/2025 214
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
PAGO 16.771,84
10/02/2025 214
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 16.771,84
10/02/2025 214
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência Março/2025.
PAGO 16.771,84
10/02/2025 214
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 16.771,84
10/02/2025 213
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
PAGO 151.335,14
10/02/2025 213
K.X.D COMERCIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 151.335,14
10/02/2025 213
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 151.335,14
10/02/2025 213
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência Março/2025.
PAGO 151.335,14
10/02/2025 212
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à devolução de saldos remanescentes do COVID, conforme orientações do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
PAGO 17.382,15
10/02/2025 212
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 17.382,15
10/02/2025 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência Março/2025.
PAGO 17.382,15
10/02/2025 212
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 17.382,15
10/02/2025 211
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à devolução de saldos remanescentes do COVID, conforme orientações do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
PAGO 66.337,08
10/02/2025 211
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 66.337,08
10/02/2025 211
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMBULATÓRIO ADILSON) - Competência Março/2025.
PAGO 66.337,08
10/02/2025 211
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 66.337,08
10/02/2025 210
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 82.406,64
10/02/2025 210
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
PAGO 82.406,64
10/02/2025 210
E VIANA MACEDO
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
PAGO 82.406,64
10/02/2025 210
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) Competência Março/2025.
PAGO 82.406,64
10/02/2025 209
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 303.209,96
10/02/2025 209
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
PAGO 303.209,96
10/02/2025 209
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE BUCAL) - Competência Março/2025.
PAGO 303.209,96
10/02/2025 209
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Matrícula: 11395, Diretor de Contabilidade/Membro do Conselho de Administração com destino ao Rio de J [...]
PAGO 303.209,96
10/02/2025 208
E VIANA MACEDO
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
PAGO 70.543,75
10/02/2025 208
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
PAGO 70.543,75
10/02/2025 208
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência Março/2025.
PAGO 70.543,75
10/02/2025 208
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. (INATIVOS)
PAGO 70.543,75
10/02/2025 207
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Utensílios, Materiais de Consumo e Bens Permanentes para manter o adequado funcionamento do serviço de acolhimento, garantindo a pre [...]
PAGO 16.324,92

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo