lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19345 registros

Dados atualizados em: 19/12/2025 - 15:02:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/05/2025 31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
PAGO 88,85
27/05/2025 30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
PAGO 17.770,61
27/05/2025 25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
LIQUIDADO 144,97
27/05/2025 25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
LIQUIDADO 144,97
27/05/2025 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
LIQUIDADO 3.199,25
27/05/2025 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
LIQUIDADO 3.199,25
27/05/2025 23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 47,61
27/05/2025 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
LIQUIDADO 47,61
27/05/2025 23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
LIQUIDADO 1.564,13
27/05/2025 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
LIQUIDADO 1.564,13
27/05/2025 20
BANCO DO BRASIL S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
LIQUIDADO 13.462,28
27/05/2025 20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
LIQUIDADO 13.462,28
27/05/2025 174
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
PAGO 87.914,24
27/05/2025 174
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/03/2025 a 31/05/2025.
PAGO 87.914,24
27/05/2025 174
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
PAGO 125.620,30
27/05/2025 174
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
PAGO 125.620,30
27/05/2025 173
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
PAGO 421.697,24
27/05/2025 173
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
PAGO 41.845,86
27/05/2025 173
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao 9. termo aditivo ao contrato 034/2021 para prorrogação de prazo, período a saber de 01 de março à 31 de agosto de 2025 de prestação de serviços de administração, gere [...]
PAGO 41.845,86
27/05/2025 17
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônib [...]
PAGO 8.434,72
27/05/2025 17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
PAGO 8.434,72
27/05/2025 17
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
LIQUIDADO 326.680,62
27/05/2025 17
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
LIQUIDADO 326.680,62
27/05/2025 149
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 149
VERA BEZERRA CAMPOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos , Contadora, matricula nº 21222, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio de 2025, com o objetivo de partic [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 148
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 148
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor Marcus Andre Guerra Magalhães , Diretor Presidente, portaria a de Controle Interno, portaria 137/2023, com destino a Cabo Frio, no [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 147
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos , Diretora de Controle Interno, matricula nº 21221, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio d [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 147
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos , Diretora de Controle Interno, matricula nº 21221, com destino a Cabo Frio, no dia 28 de maio d [...]
EMPENHADO 190,03
27/05/2025 14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
LIQUIDADO 12.432,28
27/05/2025 14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
LIQUIDADO 12.432,28
27/05/2025 12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
PAGO 25.666,67
27/05/2025 12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 25.666,67
27/05/2025 11
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
PAGO 10.391,93
27/05/2025 11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
PAGO 10.391,93
27/05/2025 11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
PAGO 19.250,00
27/05/2025 11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 19.250,00
27/05/2025 10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
PAGO 7.961,54
27/05/2025 10
EDUARDO COSTA MIRANDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
PAGO 7.961,54
27/05/2025 10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
PAGO 28.262,52
27/05/2025 10
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 28.262,52
27/05/2025 10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
PAGO 3.550,55
27/05/2025 10
Diversos Servidores do FMDCA.
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
PAGO 3.550,55
27/05/2025 1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal c [...]
PAGO 3.115,46
27/05/2025 1
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2082 - Mod. Formatada: 2082 - Locação de imóvel, para atender [...]
PAGO 3.115,46
26/05/2025 745
Diversos Servidores da Educação Especial
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 349.590,57
26/05/2025 744
Ônix Serviços LTDA
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
EMPENHADO 240.000,00
26/05/2025 743
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 150.973,14
26/05/2025 742
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 544.478,73
26/05/2025 741
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 1.265.148,62
26/05/2025 740
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 2.658.629,13
26/05/2025 739
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 122.429,86
26/05/2025 738
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 598.741,11
26/05/2025 737
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 687.128,81
26/05/2025 736
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 472.063,59
26/05/2025 735
Previdencia Municipal de Silva Jardim
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 203.805,90
26/05/2025 735
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 203.805,90
26/05/2025 734
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 4.143.841,73
26/05/2025 734
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 4.143.841,73
26/05/2025 733
Comendador Levy Gasparian Prev.
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
EMPENHADO 703,40

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