lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18491 registros

Dados atualizados em: 02/12/2025 - 15:03:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/01/2025 30
FACILITA TELECOM LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal [...]
PAGO 617.713,80
29/01/2025 30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
PAGO 617.713,80
29/01/2025 3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
LIQUIDADO 17.211,52
29/01/2025 3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
LIQUIDADO 17.211,52
29/01/2025 3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 362,56
29/01/2025 3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
LIQUIDADO 362,56
29/01/2025 223
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
LIQUIDADO 3.000,00
29/01/2025 223
Carla Cristina Anselmi
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
EMPENHADO 3.000,00
29/01/2025 222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
EMPENHADO 212.924,40
29/01/2025 221
DIRLENE ASTH
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
LIQUIDADO 1.541,58
29/01/2025 221
Caixa Econômica Federal
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
LIQUIDADO 1.541,58
29/01/2025 221
DIRLENE ASTH
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
EMPENHADO 1.541,58
29/01/2025 221
Caixa Econômica Federal
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
EMPENHADO 1.541,58
29/01/2025 21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
EMPENHADO 1.046,50
29/01/2025 21
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
EMPENHADO 1.046,50
29/01/2025 205
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 416.037,29
29/01/2025 205
Diversos Servidores da Educação Especial
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 416.037,29
29/01/2025 204
PROMIX COMERCIAL LTDA
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 193.629,15
29/01/2025 204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 193.629,15
29/01/2025 203
MARCELA ALVES NETO 19764328717
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
PAGO 3.479.809,94
29/01/2025 203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 3.479.809,94
29/01/2025 202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 744.756,40
29/01/2025 20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
LIQUIDADO 41.487,19
29/01/2025 20
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
LIQUIDADO 41.487,19
29/01/2025 20
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
EMPENHADO 41.487,19
29/01/2025 20
Diversos servidores da Fundação Cultural
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
EMPENHADO 41.487,19
29/01/2025 198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 1.722.223,21
29/01/2025 197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 174.540,58
29/01/2025 196
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 636.060,06
29/01/2025 195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 870.187,12
29/01/2025 194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 817.696,79
29/01/2025 193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 223.118,71
29/01/2025 192
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 3.934.497,59
29/01/2025 191
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 19.071,39
29/01/2025 190
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 13.700,09
29/01/2025 189
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
PAGO 33.192,84
29/01/2025 184
Pensao Judicial
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
PAGO 3.036,00
29/01/2025 183
Pensao Judicial
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
PAGO 3.036,00
29/01/2025 101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
LIQUIDADO 3.947,40
29/01/2025 101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) – Competência (Janeiro/202 [...]
LIQUIDADO 3.947,40
29/01/2025 101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) – Competência (Janeiro/202 [...]
EMPENHADO 3.947,40
29/01/2025 101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) – Competência (Janeiro/202 [...]
EMPENHADO 3.947,40
29/01/2025 100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
PAGO 76.054,67
29/01/2025 100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
PAGO 76.054,67
29/01/2025 100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
LIQUIDADO 76.054,67
29/01/2025 100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
LIQUIDADO 76.054,67
29/01/2025 100
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
EMPENHADO 76.054,67
29/01/2025 100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025
EMPENHADO 76.054,67
28/01/2025 95
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24.
LIQUIDADO 498.148,40
28/01/2025 95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores contratados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
LIQUIDADO 498.148,40
28/01/2025 95
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores contratados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
EMPENHADO 498.148,40
28/01/2025 95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores contratados do FMS/SMS – Competência (Janeiro/2025).
EMPENHADO 498.148,40
28/01/2025 94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
LIQUIDADO 66.883,80
28/01/2025 94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
LIQUIDADO 66.883,80
28/01/2025 94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
EMPENHADO 66.883,80
28/01/2025 94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
EMPENHADO 66.883,80
28/01/2025 93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
LIQUIDADO 13.169,80
28/01/2025 93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
LIQUIDADO 13.169,80
28/01/2025 93
Prefeitura de Casimiro de Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
EMPENHADO 13.169,80
28/01/2025 93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 – Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
EMPENHADO 13.169,80

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo