lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19345 registros

Dados atualizados em: 19/12/2025 - 15:02:33
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2025 526
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.284/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi as complementares, para o período de 07 (sete) meses, consoante CI nº 41/2025.
EMPENHADO 30.000,00
28/05/2025 526
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.284/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapi as complementares, para o período de 07 (sete) meses, consoante CI nº 41/2025.
EMPENHADO 30.000,00
28/05/2025 47
ITAU UNIBANCO S.A.
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
PAGO 693,00
28/05/2025 47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
PAGO 693,00
28/05/2025 46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
PAGO 937,00
28/05/2025 46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
PAGO 937,00
28/05/2025 45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
PAGO 2.228,00
28/05/2025 45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
PAGO 2.228,00
28/05/2025 43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
LIQUIDADO 3.469,16
28/05/2025 43
TIM S A
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
LIQUIDADO 3.469,16
28/05/2025 40
NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle do [...]
PAGO 46.007,39
28/05/2025 323
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
LIQUIDADO 126.285,19
28/05/2025 27
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024.
PAGO 36.020,75
28/05/2025 27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
PAGO 36.020,75
28/05/2025 27
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o períod [...]
EMPENHADO 2.722,72
28/05/2025 27
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o períod [...]
EMPENHADO 2.722,72
28/05/2025 25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
PAGO 144,97
28/05/2025 25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
PAGO 144,97
28/05/2025 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMA [...]
PAGO 3.199,25
28/05/2025 24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
PAGO 3.199,25
28/05/2025 23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 1.564,13
28/05/2025 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
PAGO 1.564,13
28/05/2025 23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
PAGO 47,61
28/05/2025 23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
PAGO 47,61
28/05/2025 22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
PAGO 4.342,99
28/05/2025 22
Francisco Luiz Castilho
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
PAGO 4.342,99
28/05/2025 201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
PAGO 143.913,22
28/05/2025 201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
LIQUIDADO 143.913,22
28/05/2025 200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
PAGO 431.739,65
28/05/2025 200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
LIQUIDADO 431.739,65
28/05/2025 20
BANCO DO BRASIL S.A
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
PAGO 13.462,28
28/05/2025 20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
PAGO 13.462,28
28/05/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
PAGO 280.000,00
28/05/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
PAGO 280.000,00
28/05/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023
LIQUIDADO 280.000,00
28/05/2025 2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
LIQUIDADO 280.000,00
28/05/2025 199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
PAGO 717.622,78
28/05/2025 199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
PAGO 717.622,78
28/05/2025 199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
LIQUIDADO 717.622,78
28/05/2025 199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
LIQUIDADO 717.622,78
28/05/2025 184
Pensao Judicial
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
PAGO 3.036,00
28/05/2025 183
Pensao Judicial
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
PAGO 3.036,00
28/05/2025 155
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 155
Eliézer dos Santos de Azevedo
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 154
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo/membro do do Conselho de Administração, Portaria 112/2021, com destino a [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 154
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo/membro do do Conselho de Administração, Portaria 112/2021, com destino a [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 153
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 153
Joel Magalhães Junior
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 152
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 152
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 151
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 151
Leandro Alves Honorato
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
EMPENHADO 1.680,40
28/05/2025 150
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 2-3 e [...]
EMPENHADO 760,12
28/05/2025 150
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 2-3 e [...]
EMPENHADO 760,12
28/05/2025 14
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
PAGO 12.432,28
28/05/2025 14
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
PAGO 12.432,28
28/05/2025 128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
LIQUIDADO 26.448,60
28/05/2025 112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
LIQUIDADO 17.039,88
28/05/2025 110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
LIQUIDADO 51.585,28
28/05/2025 110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
LIQUIDADO 51.585,28

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