| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
94
PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
5.280,00 |
|
| 09/12/2025 |
93
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.848,80 |
|
| 09/12/2025 |
93
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.848,80 |
|
| 09/12/2025 |
92
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.147,16 |
|
| 09/12/2025 |
92
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.147,16 |
|
| 09/12/2025 |
91
H&M Uniformes e Epi's EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
145,64 |
|
| 09/12/2025 |
91
QUALITY ATACADO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
145,64 |
|
| 09/12/2025 |
90
IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.099,80 |
|
| 09/12/2025 |
90
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
2.099,80 |
|
| 09/12/2025 |
89
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
89
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
88
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do processo administrativo nº 1.952/2025, que trata da locação de banheiros químicos para atender as demandas da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
11.218,00 |
|
| 09/12/2025 |
88
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do processo administrativo nº 1.952/2025, que trata da locação de banheiros químicos para atender as demandas da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
11.218,00 |
|
| 09/12/2025 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
25.635,83 |
|
| 09/12/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
25.635,83 |
|
| 09/12/2025 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
|
| 09/12/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
25.635,83 |
|
| 09/12/2025 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/12/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/12/2025 |
53
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 09/12/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 09/12/2025 |
444
NEXA SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada e [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
443
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao 13º Salario - DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.142,67 |
|
| 09/12/2025 |
442
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao 13º Salario - DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
3.476,30 |
|
| 09/12/2025 |
441
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de NOVEMBRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
EMPENHADO |
8.085,95 |
|
| 09/12/2025 |
440
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (13º SALARIO) Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
1.697,18 |
|
| 09/12/2025 |
439
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento (13º salario) dos Servidores efetivos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
142.866,64 |
|
| 09/12/2025 |
438
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
24.715,87 |
|
| 09/12/2025 |
437
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos pensionistas IPREV , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
128.243,26 |
|
| 09/12/2025 |
436
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos pensionistas da Camara , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.182,41 |
|
| 09/12/2025 |
435
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento SAAE, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
4.795,81 |
|
| 09/12/2025 |
434
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.492,46 |
|
| 09/12/2025 |
433
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, alusivo ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
1.430.712,20 |
|
| 09/12/2025 |
432
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 2ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de DEZEMBRO de 2025.
|
EMPENHADO |
9.667,12 |
|
| 09/12/2025 |
402
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
PAGO |
4.508,10 |
|
| 09/12/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
-383,72 |
|
| 09/12/2025 |
360
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Andre Moren [...]
|
EMPENHADO |
-383,72 |
|
| 09/12/2025 |
33
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.819,00 |
|
| 09/12/2025 |
33
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.819,00 |
|
| 09/12/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.831,00 |
|
| 09/12/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
6.831,00 |
|
| 09/12/2025 |
312
KESSIA LARISSA ROCHA DE OLIVEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Kessia Larissa Rocha de Oliveira, Matrícula: 15.629, Cargo/Função: Advogad [...]
|
EMPENHADO |
190,03 |
|
| 09/12/2025 |
311
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor Alessandro Ferreira de Farias, Matrícula: 15.710, Cargo/Função: Auxiliar A [...]
|
EMPENHADO |
190,03 |
|
| 09/12/2025 |
310
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
EMPENHADO |
2.675,00 |
|
| 09/12/2025 |
309
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
EMPENHADO |
456,00 |
|
| 09/12/2025 |
308
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de limpeza será utilizada no âmbito desta secretaria, visando manter ambientes adequados, seguros e higienizados para o at [...]
|
EMPENHADO |
519,90 |
|
| 09/12/2025 |
307
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, com o objetivo de apoio às ativ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
15.535,33 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
15.535,33 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
7.932,71 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
7.932,71 |
|
| 09/12/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
LIQUIDADO |
306,38 |
|
| 09/12/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
306,38 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
7.932,71 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
7.932,71 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
15.535,33 |
|
| 09/12/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
15.535,33 |
|
| 09/12/2025 |
29
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e to [...]
|
PAGO |
24.667,38 |
|
| 09/12/2025 |
29
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
|
PAGO |
24.667,38 |
|
| 09/12/2025 |
23
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
42.387,85 |
|