lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4383 registros
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 15:02:35
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 697 - DATA: 16/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de abril de 2025.
528.894,69 0,00 0,00
EMPENHO: 144 - DATA: 16/05/2025
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Emenda Parlamentar nº 202439420007 tendo como unidade beneficiária a Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, para incrementar de maneira tem [...]
120.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 143 - DATA: 16/05/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos destinados a desenvolver serviço de acompanhamento com adol [...]
5.561,50 0,00 0,00
EMPENHO: 125 - DATA: 16/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
IPREV-CA
Termo de Intimação nº100000117292148, alusivo a multas por atraso no envio da DCTFWE, exercícios anteriores.
1.093,80 0,00 0,00
EMPENHO: 77 - DATA: 16/05/2025
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
12.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 695 - DATA: 15/05/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
3.302,04 0,00 0,00
EMPENHO: 694 - DATA: 15/05/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
537.295,75 0,00 0,00
EMPENHO: 696 - DATA: 15/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 15/05/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
14.266,06 0,00 0,00
EMPENHO: 142 - DATA: 15/05/2025
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos, PERÍODO DE 17/05/2025 ATÉ 16/11/2025.
3.788,76 0,00 0,00
EMPENHO: 404 - DATA: 15/05/2025
OMNI DIAGNOSTICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
1.300,00 0,00 0,00
EMPENHO: 403 - DATA: 15/05/2025
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
406,00 0,00 0,00
EMPENHO: 402 - DATA: 15/05/2025
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
1.330,00 0,00 0,00
EMPENHO: 401 - DATA: 15/05/2025
HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
1.626,00 0,00 0,00
EMPENHO: 400 - DATA: 15/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de abril/20 25
83.122,73 0,00 0,00
EMPENHO: 124 - DATA: 15/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de ABRIL de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
12.059,92 0,00 0,00
EMPENHO: 399 - DATA: 14/05/2025
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338348/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - Contratação de empresa especializa [...]
344.628,00 0,00 0,00
EMPENHO: 398 - DATA: 14/05/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
320,00 0,00 0,00
EMPENHO: 76 - DATA: 14/05/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
11.290,20 0,00 0,00
EMPENHO: 693 - DATA: 13/05/2025
Banco do Brasil S/A
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
111.111,11 0,00 0,00
EMPENHO: 692 - DATA: 13/05/2025
Banco do Brasil S/A
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
189.451,27 0,00 0,00
EMPENHO: 691 - DATA: 13/05/2025
GILSON DA CUNHA COSTA
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
132,63 0,00 0,00
EMPENHO: 397 - DATA: 13/05/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
1.439,50 0,00 0,00
EMPENHO: 690 - DATA: 12/05/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à pagamento de multas de infrações de trânsito, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
12.446,24 0,00 0,00
EMPENHO: 684 - DATA: 12/05/2025
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
1.084,35 0,00 0,00
EMPENHO: 683 - DATA: 12/05/2025
MACABU E MACABU LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
5.263,00 0,00 0,00
EMPENHO: 682 - DATA: 12/05/2025
IDEIA EDUCATIVA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
807,66 0,00 0,00
EMPENHO: 681 - DATA: 12/05/2025
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
2.961,45 0,00 0,00
EMPENHO: 680 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
998,04 0,00 0,00
EMPENHO: 679 - DATA: 12/05/2025
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
16.702,23 0,00 0,00
EMPENHO: 678 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
1.320,00 0,00 0,00

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