lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19104 registros

Dados atualizados em: 13/12/2025 - 15:03:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/08/2025 11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 19.250,00
25/08/2025 9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
LIQUIDADO 12.885,70
25/08/2025 794
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do Resgate 24h, por um período de 4 mese [...]
EMPENHADO 91.453,36
25/08/2025 794
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do Resgate 24h, por um período de 4 mese [...]
EMPENHADO 91.453,36
25/08/2025 793
A H DA S MORAES
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do CAPS e Programa de Saúde Mental, por [...]
EMPENHADO 295.309,96
25/08/2025 793
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1050/2022 - Referente à prestação de serviços na distribuição de alimentação preparada (refeições), para atender as necessidades do CAPS e Programa de Saúde Mental, por [...]
EMPENHADO 295.309,96
25/08/2025 792
A H DA S MORAES
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 7.154,51
25/08/2025 792
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 7.154,51
25/08/2025 791
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 4.421,08
25/08/2025 791
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 4.421,08
25/08/2025 790
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 59.113,63
25/08/2025 790
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 59.113,63
25/08/2025 789
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
EMPENHADO 7.911,04
25/08/2025 789
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
EMPENHADO 7.911,04
25/08/2025 788
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
EMPENHADO 77.783,12
25/08/2025 788
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
EMPENHADO 77.783,12
25/08/2025 787
A H DA S MORAES
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 40.000,00
25/08/2025 787
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 40.000,00
25/08/2025 786
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 34.005,63
25/08/2025 786
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 34.005,63
25/08/2025 785
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 357.296,00
25/08/2025 785
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 357.296,00
25/08/2025 784
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 350.000,00
25/08/2025 784
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Agosto/2025).
EMPENHADO 350.000,00
25/08/2025 783
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
EMPENHADO 3.840,00
25/08/2025 783
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
EMPENHADO 3.840,00
25/08/2025 782
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
EMPENHADO 34.730,84
25/08/2025 782
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
EMPENHADO 34.730,84
25/08/2025 781
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.444-2024 -Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), pelo período de 2 meses.
EMPENHADO 160.660,00
25/08/2025 781
TRM SOLUCOES LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.444-2024 -Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), pelo período de 2 meses.
EMPENHADO 160.660,00
25/08/2025 46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
LIQUIDADO 25.593,14
25/08/2025 46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 25.593,14
25/08/2025 45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 349.009,53
25/08/2025 45
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 349.009,53
25/08/2025 45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condi [...]
LIQUIDADO 3.524,44
25/08/2025 45
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 3.524,44
25/08/2025 345
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
LIQUIDADO 231.000,00
25/08/2025 345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
LIQUIDADO 231.000,00
25/08/2025 286
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
EMPENHADO 35.291,54
25/08/2025 286
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
EMPENHADO 35.291,54
25/08/2025 285
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 2.262,90
25/08/2025 285
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 2.262,90
25/08/2025 284
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 142.166,63
25/08/2025 284
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 142.166,63
25/08/2025 283
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 45.457,02
25/08/2025 283
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 45.457,02
25/08/2025 282
Marcus Andre Guerra Magalhães
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 259.487,43
25/08/2025 282
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 259.487,43
25/08/2025 281
Héber Eugênio Nunes
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 12.364,85
25/08/2025 281
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 12.364,85
25/08/2025 280
André Moreno da Silva
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 9.591,64
25/08/2025 280
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 9.591,64
25/08/2025 279
Joel Magalhães Junior
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 12.984,95
25/08/2025 279
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 12.984,95
25/08/2025 278
Rafael dos Ramos Cunha
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 2.816.683,32
25/08/2025 278
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 2.816.683,32
25/08/2025 277
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 19.334,23
25/08/2025 277
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
EMPENHADO 19.334,23
25/08/2025 214
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
EMPENHADO 12.449,57
25/08/2025 214
Diversos Servidores do FMAS.
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
EMPENHADO 12.449,57

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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