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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4371 registros
Dados atualizados em: 13/12/2025 - 15:03:06
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 1299 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800566-54.2023.8.19.0017.
290,60 0,00 0,00
EMPENHO: 1298 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0004787.65.2013.8.19.0017.
827,17 0,00 0,00
EMPENHO: 1297 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000452-22.2021.8.19.0017.
346,31 0,00 0,00
EMPENHO: 1296 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001985-16.2021.8.19.0017.
672,72 0,00 0,00
EMPENHO: 1295 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800744-37.2022.8.19.0017.
316,00 0,00 0,00
EMPENHO: 1294 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002077-62.2019.8.19.0017.
346,31 0,00 0,00
EMPENHO: 1293 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002155-85.2021.8.19.0017.
332,08 0,00 0,00
EMPENHO: 1292 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000721-32.2019.8.19.0017.
103,42 0,00 0,00
EMPENHO: 223 - DATA: 29/08/2025
MARCA D'AGUA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
679,90 0,00 0,00
EMPENHO: 222 - DATA: 29/08/2025
AGNES COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
239,70 0,00 0,00
EMPENHO: 221 - DATA: 29/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
2.290,90 0,00 0,00
EMPENHO: 220 - DATA: 29/08/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
314,00 0,00 0,00
EMPENHO: 219 - DATA: 29/08/2025
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
70,00 0,00 0,00
EMPENHO: 218 - DATA: 29/08/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
125,00 0,00 0,00
EMPENHO: 217 - DATA: 29/08/2025
MACABU E MACABU LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
1.209,60 0,00 0,00
EMPENHO: 216 - DATA: 29/08/2025
MONALISA SANTIAGO SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
1.874,00 0,00 0,00
EMPENHO: 842 - DATA: 29/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
37.050,00 0,00 0,00
EMPENHO: 841 - DATA: 29/08/2025
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
53.170,00 0,00 0,00
EMPENHO: 840 - DATA: 29/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 4 meses.
188.691,31 0,00 0,00
EMPENHO: 839 - DATA: 29/08/2025
Magna Rosa Miranda
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc 3017/25 - Concessão de diária para a servidora Magna Rosa Miranda, visando a participação na XXVII Jornada Nacional de Imunizações no período de 03 a 05 de setembro de 2025 em [...]
3.674,01 0,00 0,00
EMPENHO: 838 - DATA: 29/08/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1. 848/2024 – Ref. à locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 4 (quatro) meses.
19.458,80 0,00 0,00
EMPENHO: 837 - DATA: 29/08/2025
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
191.587,49 0,00 0,00
EMPENHO: 836 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
216.652,00 0,00 0,00
EMPENHO: 835 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
226.724,30 0,00 0,00
EMPENHO: 66 - DATA: 29/08/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
310,00 0,00 0,00
EMPENHO: 65 - DATA: 29/08/2025
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
37.068,12 0,00 0,00
EMPENHO: 1290 - DATA: 28/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) de 28/08/2025.
57.483,38 0,00 0,00
EMPENHO: 1289 - DATA: 28/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP de 28/08/2025.
367,54 0,00 0,00
EMPENHO: 1288 - DATA: 28/08/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente ao pagamento de multas de infrações de trânsito, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
1.517,96 0,00 0,00
EMPENHO: 1287 - DATA: 28/08/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente ao pagamento de multas de infrações de trânsito, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
3.179,62 0,00 0,00

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