lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2753 registros
Dados atualizados em: 17/08/2025 - 15:01:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
150.747,86 0,00 0,00
EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
615.371,75 0,00 0,00
EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
1.321.880,05 0,00 0,00
EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
94.015,44 0,00 0,00
EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
112.254,52 0,00 0,00
EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
213,05 79.232,28 79.232,28
EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
764,36 89.614,12 89.614,12
EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
1.478,05 989.612,10 989.612,10
EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
4.807,00 298.298,33 298.298,33
EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
4.560,80 163.674,57 163.674,57
EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
13.023,85 229.174,80 229.174,80
EMPENHO: 164 - DATA: 25/06/2025
E VIANA MACEDO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
2.077,38 30.614,98 30.614,98
EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
2.342,50 132.560,17 132.560,17
EMPENHO: 162 - DATA: 25/06/2025
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
6.329,80 64.887,14 64.887,14
EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
533,70 80.770,10 80.770,10
EMPENHO: 160 - DATA: 25/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
5.983,24 518.526,00 518.526,00
EMPENHO: 574 - DATA: 25/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
2.143,26 0,00 0,00
EMPENHO: 573 - DATA: 25/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias – INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS – Competência (Junho/2025).
8.812,22 0,00 0,00
EMPENHO: 572 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
78.977,34 0,00 0,00
EMPENHO: 571 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS – Competência (Junho/2025).
59.724,63 0,00 0,00
EMPENHO: 570 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Junho/2025).
373.369,22 0,00 0,00
EMPENHO: 569 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS – Competência (Junho/2025)
360.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 568 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
9.016,69 0,00 0,00
EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE – Competência (Junho/2025).
4.421,08 0,00 0,00
EMPENHO: 566 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Junho/2025).
35.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 565 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 – Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE – Competência (Junho/2025).
40.690,74 0,00 0,00
EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
34.963,77 3.554.855,27 3.554.855,27
EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
2.262,90 844.756,40 844.756,40
EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
3.969,51 1.230.697,26 1.230.697,26
EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
150.105,64 3.726.415,87 3.726.415,87

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