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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 1889 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 15:00:48
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 96 - DATA: 07/04/2025
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
192,00 1.505.536,98 1.505.536,98
EMPENHO: 95 - DATA: 07/04/2025
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
891,05 1.175.979,80 1.175.979,80
EMPENHO: 94 - DATA: 07/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
18.940,95 159.963,04 159.963,04
EMPENHO: 93 - DATA: 07/04/2025
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
654,50 44.631,72 44.631,72
EMPENHO: 92 - DATA: 07/04/2025
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
824,24 156.506,16 200.278,97
EMPENHO: 45 - DATA: 07/04/2025
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
61,06 2.146.722,29 2.146.722,29
EMPENHO: 44 - DATA: 07/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
2.040,00 2.433.609,00 2.433.609,00
EMPENHO: 524 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
10.077,27 0,00 0,00
EMPENHO: 523 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
3.434,12 0,00 0,00
EMPENHO: 522 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
4.564,75 0,00 0,00
EMPENHO: 525 - DATA: 04/04/2025
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, [...]
422.723,25 0,00 0,00
EMPENHO: 527 - DATA: 04/04/2025
Caixa Econômica Federal
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
23.076,15 0,00 0,00
EMPENHO: 526 - DATA: 04/04/2025
Caixa Econômica Federal
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
111.334,21 0,00 0,00
EMPENHO: 43 - DATA: 04/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
80.000,00 970.941,30 970.941,30
EMPENHO: 255 - DATA: 03/04/2025
SOL LUANA VIEIRA DE SA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.598/2022 – Ref. ao atendimento de tutela provisória de urgência n º 0800742-67.2022.8.19.0017 – em favor de GAEL VIEIRA LIMA DRUMOND, representad o pela su [...]
1.657,11 95,38 95,38
EMPENHO: 254 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 – Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (demais itens)
40.097,40 95,38 95,38
EMPENHO: 253 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 – Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (Itens 2, 3, 8, 13,17, 21, 23 e 35)
112.205,00 1.552,20 1.552,20
EMPENHO: 252 - DATA: 03/04/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
185.875,46 200,62 200,62
EMPENHO: 87 - DATA: 03/04/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
126,99 1.818.560,80 1.818.560,80
EMPENHO: 86 - DATA: 03/04/2025
Maiara Porto de Souza
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
633,45 465.950,83 465.950,83
EMPENHO: 85 - DATA: 03/04/2025
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
126,69 168.267,90 168.267,90
EMPENHO: 84 - DATA: 03/04/2025
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
253,38 159.811,02 159.811,02
EMPENHO: 521 - DATA: 02/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
242.187,30 0,00 0,00
EMPENHO: 70 - DATA: 02/04/2025
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
57.669,90 173.522,41 173.522,41
EMPENHO: 69 - DATA: 02/04/2025
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
105.297,99 268.689,42 268.689,42
EMPENHO: 520 - DATA: 01/04/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
500.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 91 - DATA: 01/04/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob gestão da Secretaria M [...]
16.834,00 93.272,16 93.272,16
EMPENHO: 251 - DATA: 01/04/2025
Patrese Pereira da Bella
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 1212/2025 - Ref à concessão de adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella, visando á aquisição de peças de reposição para atender as demandas da Coordenação [...]
6.000,00 43.434,48 43.434,48
EMPENHO: 512 - DATA: 31/03/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 31/03/2025.
64.815,47 64.815,47 0,00
EMPENHO: 508 - DATA: 31/03/2025
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
2.440,00 0,00 0,00

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